中国张掖网讯 张掖市教育局坚持问题导向、求真务实、系统观念,紧紧围绕全市教育领域热点、重点、难点问题开展内部审计,进一步规范内部控制,有效防范财务风险,确保资金安全运行,积极营造教育系统党风廉政建设风清气正的良好氛围。
强化组织领导,压紧靠实内部审计责任。严格落实党组织领导内部审计工作制度,市、县区教育部门均成立了由主要领导为组长,分管财务、纪检的班子成员为副组长,相关科室为成员的教育系统内部审计工作领导小组,明确单位一把手为内审工作第一责任人,切实加强对教育系统内审工作的组织领导。
强化队伍建设,夯实内部审计发展基础。健全完善“校财局管”管理模式,进一步强化内部审计基础能力建设,逐级选拔配备与审计工作需要相适应的专业人员,优化工作条件和经费保障,支持内审机构和内审人员依法独立开展工作,保证财审工作规范化运行。全市教育系统内审机构人员30人,其中取得会计、审计、经济等相关专业职称人员12人。
强化审计整改,严抓细管内部审计显成效。出台《张掖市教育系统审计整改工作实施办法》,实行“审计发现问题、建立整改台账、对账销号整改”机制,被审计单位在收到审计报告时,根据反馈问题建立审计问题整改台账,采取跟进整改、对账销号方式,确保问题准、措施细、整改实。2023年,全市教育系统共开展政策执行、经济责任、预算执行、工程管理、专项资金、物资采购等6类108个项目审计,审计金额15.52亿元。
强化学习引领,提升财务人员专业水平。积极开展“风险管理检查评价”及“内控制度执行检查评价”,突出“以训代培、以审代训、以研促升”,通过审计前常态化培训、审计中全过程指导、审计后针对性点评的管理模式,充分激发内审人员思维动能,推动内审人员业务能力和审计质量整体提升。
强化制度建设,构建内部审计长效机制。坚持问题导向和目标导向,对教育系统内部审计组织机构、工作机构和职责、范围及权限、审计管理、工作程序、法律责任等8个方面进行全面修订完善,进一步密切与纪检监察、组织人事、财政、审计等部门的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改及问责共同落实等工作机制,形成监管合力,推进内审工作更规范有序运行。(李杨)